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内审不符合报告

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内审不符合报告...
内审不符合报告编号:2019年/第2 次/第 1 号 受审部门或人员:办公室(资料室) 陪同人员:XXXXX 内审员:XXXX 审核日期: 2019年10 月 1 日 不符合事实描述:资料管理员作为内审员,审核文件控制条款,审核工作不能做到独立于被审核活动。上述事实构成不符合项,与RB/T214-2017通用要求 4.5.12条款规定不符,需要整改纠正□/观察□。不符合类型(划√) 1)体系性不符合□ 2)实施性不符合R3)效果性不符合□内审员签名XXXX 日期: 2019年10月1日 部门负责人签名:xxxx日期:2019年10月1日 分析原因,制定纠正活动计划:(对需要实施纠正或预防措施的,要在本栏中注明"要求通知单"号)原因分析:质量负责人和内审组对准则4.5.12 条款理解不到位,没有意识到内审员的内审工作必须独立于被审核活动。纠正措施:1)质量负责人会同内审组重新学习体系文件规定 ,充分理解内部审核的具体实施过程和环节控制2)质量负责人指定其他内审员对文件控制条款重新进行一次审核,保留审核相关记录和审核材料,确保内部审核的有效性。要求完成日期2019 年10月15日之前部门负责人签名XXX 日期: 2019年10月2 ...

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