管理体系内审不符合项报告

时间: 03-20 17:13 阅读: 694次
管理体系内审不符合项报告...
管理体系内审不符合项报告受控编号: 受审部门 内审日期 部门负责人 陪同人员 不符合事实陈述:内审员(签名): 受审部门负责人(签名): 不符合管理体系文件:《XX程序文件或规定》不符合:《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)第 条款要求不符合性质:□严重不符合þ□一般不符合内审组长(签名): 原因分析:纠正措施:受审部门负责人(签名): 内审员(签名): 纠正及纠正措施完成情况:受审部门负责人: 日期: 纠正措施跟踪和验证:内审员: 年 月 日 ...

需要 [月卡会员] 级别以上才能查看。 一键登录     升级会员 ,本站暂停手动注册,仅可通过 QQ 快捷登录或 微信 登录,自动生成账号,一旦违规外传资源,永久封号,请您珍惜账号!珍惜资源! 如果已经登录请 点击刷新本页面


热搜标签

客服微信

微信公众号