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内 部 审 核 报 告

时间: 03-20 17:26 阅读: 245次
内 部 审 核 报 告...
内 部 审 核 报 告CX14-04NO. 一、审核简况 审核日期: 审核地点: 审核目的: 审核依据: □《评审准则》□质量手册:名称(代号):版本号: □程序文件 □ 其它: 审核范围:a)检测领域:b)检测能力范围:检测的产品/产品类别项,项目/参数项,检测标准(方法)项;d)其它: 二、审核情况及主要结果综述 1.接受审核主要管理人员:2.质量文件(记录)审核结果简要说明: 内部审核报告续前页 3. 通过现场评审,审核组确认的检测产品/产品类别项,项目/参数项,检测标准(方法)项。4.审核组通过对现场审核,共发现个不符合项,及个观察项。5.其它: 三、评审结论 1.质量体系运行的适宜性、有效性:2.技术能力的保证与维持:3.主要不符合项简述:4.建议有待改进的运作内容:5.其它: 内部审核报告续前页 四、审核组签名 审核组长:组员:质量负责人: 五、审核报告相关附件 《年度内审计划表(集中式)》 《内部审核日程计划表》 《内审检查记录表》 《现场检测能力审核记录表》 ...

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