内审实施计划
内审实施计划
注:本表格自20XX年3月1日起生效。
审核目的 | 为验证本公司管理体系的符合性、有效性,检查本公司各项管理和技术活动是否符合管理体系文件的要求,对本公司管理体系涉及到的所有部门和所有要素进行审核,发现不符合项,立即进行纠正措施,以促进管理体系规范有序的运行和持续改进。 |
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审核依据 | 《检验检测机构资质认定评审准则》、适用的法律法规、管理手册和程序文件的相关文件等 | |||
审核范围 | 管理体系的所有部门和全部要素 | |||
审核部门 | 管理层、X办公室、X室 | |||
审核组组成 | 组 长:XX 内审组成员:X | |||
日期 | 时间 | 工作内容 | 审核组分工 | |
20XX.X.XX | 8:30 | 召开内审首次会议 | XXX负责4.1-4.4条款要求, XXX负责第4.5条款要求 |
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20XX.X.XX | / | 管理层内部审核 | ||
20XX.X.XX | / | 综合办公室内部审核 | ||
20XX.X.XX | / | 检测室内部审核 | ||
20XX.X.XX | 8:30 | 召开内审末次会议 | ||
提交报告日期 | 2016.8.6 | |||
审核组长: 日期: |
质量负责人: 日期: |